حدد بحثك
...
اكتشف الأكاديمية المالية
...
شريك التدريب:
التاريخ
13 أبريل 2026
مدة البرنامج
2 أيام
اللغة
إنجليزي
الرسوم
20,700
تدريب حضوري
الرياض
عن البرنامج
تم تصميم البرنامج لتطوير قدرات أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء لجان المراجعة وكبار التنفيذيين في فهم وتعزيز دور لجان المراجعة ضمن إطار الحوكمة المؤسسية الحديثة. وفي ظل تزايد المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية وارتفاع توقعات المستثمرين بشأن الشفافية وجودة الإفصاح المالي، يركز البرنامج على تمكين المشاركين من ممارسة دورهم الرقابي بفاعلية، وضمان نزاهة التقارير المالية وتعزيز موثوقية أنظمة الرقابة الداخلية. ومن خلال تجربة تعليمية مكثفة تجمع بين المحاضرات المتخصصة، ودراسات الحالة التطبيقية، والنقاشات التفاعلية، يستعرض البرنامج أفضل الممارسات الدولية والمعايير التنظيمية ذات الصلة بعمل لجان المراجعة، بما في ذلك متطلبات الاستقلالية، والإشراف على التدقيق الداخلي والخارجي، وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية. كما يسلط الضوء على دور لجنة المراجعة في إدارة المخاطر المؤسسية وتعزيز الامتثال والحوكمة داخل المؤسسات. كما يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات العملية والرؤى الاستراتيجية التي تمكنهم من تقييم جودة التقارير المالية، وتحسين التواصل مع المدققين الداخليين والخارجيين، وتعزيز فعالية أعمال التدقيق داخل المؤسسات. ويسهم البرنامج كذلك في بناء شبكة مهنية بين المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية التي تواجه لجان المراجعة في بيئة الأعمال المتغيرة.
أهداف البرنامج
الرقابة الاستراتيجية للجنة المراجعة
تعزيز الفهم الاستراتيجي لدور لجنة المراجعة في الإشراف على الحوكمة بما يسهم في ترسيخ النزاهة والمساءلة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
تحليل القوائم المالية
تنمية قدرة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة على تقييم القوائم المالية والإفصاحات لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وجودة التقارير المالية.
حوكمة المخاطر والضوابط
تعزيز فهم مواءمة حوكمة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
تعزيز دور المراجعة الداخلية
تعزيز دور التدقيق الداخلي في تقديم خدمات التأكيد المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر وفعالية أنظمة الرقابة.
التواصل مع المراجعين
تمكين المشاركين من بناء قنوات تواصل فعّالة مع المدقق الخارجي والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بما يدعم كفاءة أعمال لجنة المراجعة
ضمان جودة المراجعة
التعرّف على أفضل الممارسات في برامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) بما يسهم في رفع كفاءة وأثر أعمال التدقيق
انطلق معنا في رحلة تعليمية لا تُنسى
يعتمد البرنامج على منهجية تعليمية تفاعلية تجمع بين المحاضرات المتخصصة، ودراسات الحالة العملية، والتمارين التطبيقية، إضافة إلى النقاشات التفاعلية بين المشاركين. ويهدف هذا النهج إلى تطوير فهم عملي لدور لجنة المراجعة وتعزيز قدرات المشاركين في مجالات التدقيق والحوكمة من خلال أدوات وأطر عمل قابلة للتطبيق داخل المؤسسات. كما يتناول البرنامج أفضل الممارسات العالمية والمعايير المهنية ذات الصلة، مع ربطها بالبيئة التنظيمية وسياق الأعمال في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال لجان المراجعة ودعم ممارسات الحوكمة الفعالة داخل المؤسسات.
هيكل البرنامج
يومان
المدة
حضور
آلية التقديم
6
عدد الجلسات التدريبية
4
عدد الأنشطة الجماعية
جدول البرنامج
تدريب حضوري
مقدمة حول حماية نزاهة القوائم المالية والإفصاحات
لمحة عامة عن الضوابط الداخلية وإطار إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة
فهم عام لاستقلالية وجودة المدققين الداخليين والخارجيين
فهم دور اللجنة في الأخلاقيات، الامتثال، الاحتيال، وبرامج الإبلاغ عن المخالفات
تدريب حضوري
نظرة عامة على قواعد هيئة السوق المالية وتداول بشأن تكوين اللجنة واستقلاليتها
المعايير الدولية (OECD، UK FRC، NYSE، King IV) ومقارنتها مع متطلبات المملكة العربية السعودية
المؤهلات المطلوبة: الثقافة المالية، الخبرة القطاعية، مزيج المعرفة بالمخاطر والتقنية
خطوات عملية للمجالس: عمليات الترشيح، التقييم السنوي للاستقلالية، وواجبات الإفصاح
تدريب حضوري
المحركات الرئيسية للعرض العادل: سياسات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ومجالات التقدير، وحدود الأهمية النسبية.
تحليلات مؤشرات الإنذار: اتجاهات النسب المالية، وجودة التدفقات النقدية، والتعارضات خارج الميزانية.
اكتشاف ممارسات إدارة الأرباح، مثل الاعتراف بالإيرادات، والمخصصات، والبنود غير المتكررة.
ربط النتائج المالية بمخاطر الأعمال، وتنفيذ الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
عرض النتائج والتواصل بشأنها من خلال طرح أسئلة واضحة على الإدارة وإعداد تقارير موجزة لمجلس الإدارة.
تدريب حضوري
إطار الضوابط الداخلية على التقارير المالية المتوافق مع COSO، وأدوار الإدارة ولجنة المراجعة.
ربط العمليات المالية عالية المخاطر بالضوابط الوقائية والكشفية الرئيسية.
تقييم فعالية التصميم والتشغيل من خلال إجراءات التتبع والاختبار.
تصعيد أوجه القصور، ووضع خطط المعالجة، والإفصاح عن نقاط الضعف الجوهرية.
تدريب حضوري
وضع خطط المراجعة الداخلية والخارجية على أساس المخاطر، وتحديد نطاقها، ومستويات الموارد اللازمة لها.
التحقق من استقلالية المراجعين وموضعيتهم وأدائهم من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية والمراجعات النظرية.
متابعة نتائج المراجعة، وخطط المعالجة الإدارية، وتقادم القضايا المفتوحة.
ضمان التنسيق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وغيرهم من مزودي خدمات التأكيد
إجراء تقييمات سنوية لفعالية المراجعة ورفع النتائج إلى مجلس الإدارة
تدريب حضوري
وضع مؤشرات مستقبلية لجودة المراجعة ولوحات متابعة لدعم الرقابة الاستباقية من قبل اللجنة
دمج تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والمراقبة المستمرة للضوابط ضمن نطاقات المراجعة وتقاريرها.
فرض تقييمات خارجية دورية لجودة المراجعة الداخلية وتدوير المراجعين الخارجيين عند الحاجة
تنفيذ مراجعات لاستخلاص الدروس المستفادة من حالات ضعف أو إخفاق أنظمة الرقابة، والعمل على ترجمة هذه المخرجات إلى تحسينات عملية يتم تضمينها ضمن مواثيق لجان المراجعة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
دعم التطوير المستمر لمهارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة والتقنيات والتغيرات التنظيمية
اكتشف عالماً جديداً من المعرفة
تسهم هذه المرحلة في توضيح متطلبات البرنامج وتسهيل التواصل بين المشاركين والإدارة لضمان تجربة تعليمية مثمرة. كما تتيح هذه المرحلة فرصة للتحقق من الوثائق المطلوبة وتحديد التفاصيل التنظيمية لضمان مشاركة ناجحة.
معايير القبول
امتلاك المشاركين خبرة مهنية ذات صلة في مجالات التدقيق، الحوكمة، إدارة المخاطر أو التقارير المالية.
خبرة مهنية في مجالات التدقيق، الحوكمة، إدارة المخاطر أو التقارير المالية بما يتناسب مع الفئة المستهدفة للبرنامج.
عملية التقديم: رحلتك تبدأ هنا
سيقوم فريق القبول بمراجعة جميع عناصر طلبك بدقة. ستستغرق عملية الاختيار ما يصل إلى ثمانية أسابيع من تاريخ تقديم الطلب المكتمل.
الخطوة 1
التقديم عبر الإنترنت ومقابلة الفيديو
الخطوة 2
الاختيار المسبق والقرار
الخطوة 3
المقابلة مع القبول
الخطوة 4
لجنة القبول
الخطوة 5
القرار النهائي
الاستثمار في مستقبلك
يساهم البرنامج في تعزيز كفاءة أعضاء لجان المراجعة والمديرين التنفيذيين من خلال تزويدهم بالأدوات العملية والمعرفة المحدثة بأفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والتدقيق الداخلي والخارجي. هذا الاستثمار يعزز المهارات القيادية والتحليلية ويطور القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، مما يرفع مستوى الأداء الشخصي ويضمن الاستدامة المهنية على المدى الطويل
فوائد رئيسية لك ولمنظمتك
يُتيح البرنامج للمنظمات تحسين جودة الرقابة الداخلية والحوكمة، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المالية والإدارية. كما يعزز كفاءة لجان التدقيق في إدارة المخاطر ومراقبة الأداء، ويقوي الثقة لدى أصحاب المصلحة والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تطوير بيئة عمل مستدامة تعتمد على الممارسات العالمية، ويضمن تطبيق سياسات الجودة والتحسين المستمر بما يعود بالنفع على المؤسسة ككل.
تمكين المشاركين من تحسين الأداء واتخاذ قرارات مباشرة وموثوقة
رفع مستوى النزاهة والشفافية وتعزيز جودة الرقابة المؤسسية
دعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة